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세무/원천세

원천징수이행상황신고서 및 원천징수영수증 지급명세서 한눈에 알아보기

by GS세무사 2024. 2. 21.

개인사업자(원천징수의무자)라면 정규직, 일용직 혹은 프리랜서와 같은 근로자를 고용하고 대가를 지급할 때 반드시 원천징수를 하고 한달간의 원천징수한 세액을 지급한 다음달 10일까지 원천징수이행상황신고서와 함께 신고납부해야 합니다. 원천징수 세액이 0원이라 납부할 세액이 없는 경우에도 원천세 신고를 해야 인건비를 비용으로 인정받을 수 있습니다.

 

 

이번 포스팅은 원천징수의무자인 개인사업자가 사업을 운영하기위해 고용한 직원들에게 지출한 인건비와 관련하여 신고해야할 원천징수이행상황신고서 및 간이지급명세서 및 지급명세서에 대해 알아보기로 하겠습니다.

 

원천징수이행상황신고서 지급명세서
원천징수이행상황신고서 지급명세서

 

 

원천징수이행상황신고서

 

원천징수의무자인 개인사업자는 매달 원천징수를 이행한 상황을 원천징수일 다음달 (반기말의 다음달) 10일까지 납부세액에 상관없이 무조건 제출해야합니다.이를 "원천징수이행상황신고서"라 하고 다음과 같이 원천징수 대상 소득을 지급받는 인원수 및 총지급액, 원천세 내역을 포함합니다.

 

 

간이지급명세서 및 지급명세서

저소득근로자의 소득(근로소득 및 사업소득)을 정확히 파악하여 사회보험, 근로장려금 등 복지정책에 활용하기 위해 개인사업주분들은 직원인건비 지급내역에 대해 다음과 같이 세법에서 정한 기간까지 간이지급명세서 및 지급명세서를 제출해야 합니다.

 

1. 간이지급명세서 

다음과 같이 소득자의 인적사항 및 원천징수대상 사업소득,기타소득,근로소득정보를 제출해야 합니다.

  • 사업소득, 인적용역 기타소득 : 지급일이 속하는 달의 다음달 말일까지 (매월)
  • 근로소득 : 지급일이 속하는 달의 반기의 마지막 달의 다음달 말일까지 (1년에 2회)

근로소득 간이지급명세서
근로소득 간이지급명세서

 

사업소득 간이지급명세서
사업소득 간이지급명세서

 

2. 지급명세서

  • 일용근로소득 : 지급일이 속하는 달의 다음달 말일까지 (매월)
  • 근로소득,퇴직소득,사업소득,종교인소득,봉사료: 지급일이 속하는 연도의 다음연도 3월 10일까지 (1년에 1회)
  • 이자,배당,연금,기타소득  : 지급일이 속하는 연도의 다음연도 2월 말일까지 (1년에 1회)

예외 : 사업소득, 인적용역 기타소득은 매달 간이지급명세서를 제출 시 지급명세서 제출을 생략할 수 있습니다.(다만, 연말정산 사업소득은 간이지급명세서와 지급명세서를 모두 제출해야 합니다.)

 

일용근로소득 지급명세서

 

 

근로소득 지급명세서
근로소득 지급명세서

 

가산세

 

1. 원천징수 불이행 가산세

원천징수의무자인 사업주가 원천징수를 불이행하면 미납세액의 3% 및 이자상당액 (미납세액 x 2.2/10,000 x 경과일수)를 가산세로 내야 합니다. 다만 미납세액의 10%를 한도로 합니다.

 

2. 지급명세서 미제출 가산세

원천징수 내용이 담긴 지급명세서 및 간이지급명세서를 기한 내 제출하지 않으면 미제출가산세 각각 1%와 0.25% (기간 경과후 3개월 내 제출시에는 각각 0.5%, 0.125%)를 내야 합니다. 

 

 

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